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NOTA DE EMPENHO 2019NE000090

Favorecido

MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ
R$ 2.108,66
 

CPF/CNPJ:

00096621222734

Emissão:

30/05/2019

Plano Interno:

001396

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

0081519/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesas de material de consumo pessoa jurídica . Servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 00875079-0 Processo nº 81519/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000090 30/05/2019 2.108,66 2.108,66 2.108,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesas de material de consumo pessoa jurídica . Servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 00875079-0 Processo nº 81519/2019.
2019NE000090 30/05/2019 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente devolução de valor adiantamento de crédito disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO e SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA. Processo 0207342/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000200, 580101-00001 2019NL001150
2019NE000200 03/10/2019 -891,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesas de material de consumo pessoa jurídica . Servidora Maria Odete Aranha Moreira Nog
2019NL000371 30/05/2019 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente devolução de valor adiantamento de crédito disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO e SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA. Processo 0207342/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000200, 580101-00001 2019NL001150
2019NE000200 03/10/2019 0,00 -891,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019387 06/06/2019 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente devolução de valor adiantamento de crédito disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO e SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA. Processo 0207342/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000200, 580101-00001 2019NL001150
2019NE000200 03/10/2019 0,00 0,00 -891,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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