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NOTA DE EMPENHO 2019NE000311

Favorecido

Árlem Moreira da Fonseca Reis
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00078186510397

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

001396

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com MATERIAL DE CONSUMO pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo nº 256350/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000311 22/11/2019 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com MATERIAL DE CONSUMO pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo nº 256350/2019.
2019NE000311 22/11/2019 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS DE TERCEIROS pessoa jurídica. Servidora ARLÉM MOREIRA DA FONSECA REI
2019NL001428 25/11/2019 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061632 27/11/2019 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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