CPF/CNPJ:
00003812326388
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
139773/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 091/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR: DAVID RÔMULO SILVA FURTADO, CONF. PROC. 139773/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE004279 | 19/07/2019 | 2.334,34 | 2.334,34 | 2.334,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 091/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR: DAVID RÔMULO SILVA FURTADO, CONF. PROC. 139773/2019.
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2019NE004279 | 19/07/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO GASTO INDEVIDO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007976, 560101-00001 2019NL017970
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2019NE007976 | 12/11/2019 | -165,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 091/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR: DAVID RÔMULO SILVA FURTADO, CONF. PROC. 139773/2019.
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2019NL009514 | 23/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO GASTO INDEVIDO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007976, 560101-00001 2019NL017970
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2019NE007976 | 12/11/2019 | 0,00 | -165,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030429 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO GASTO INDEVIDO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007976, 560101-00001 2019NL017970
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2019NE007976 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -165,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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