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NOTA DE EMPENHO 2019NE007139

Favorecido

SAMUELL SOARES LOPES GOMES
R$ 1.053,40
 

CPF/CNPJ:

00002490160362

Emissão:

17/10/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

222980/2019

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007139 17/10/2019 1.053,40 1.053,40 1.053,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19
2019NE007139 17/10/2019 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-151 DO PRO:281416/19 DA SAMUELL SOARES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009218, 560101-00001 2019NL021261
2019NE009218 20/12/2019 -946,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19
2019NL016292 17/10/2019 0,00 2.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-151 DO PRO:281416/19 DA SAMUELL SOARES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009218, 560101-00001 2019NL021261
2019NE009218 20/12/2019 0,00 -946,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060808 22/11/2019 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-151 DO PRO:281416/19 DA SAMUELL SOARES_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009218, 560101-00001 2019NL021261
2019NE009218 20/12/2019 0,00 0,00 -946,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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