CPF/CNPJ:
00027952029304
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
186203/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. CONF. SA:0041/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001212 | 28/08/2019 | 996,59 | 996,59 | 996,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. CONF. SA:0041/19
|
2019NE001212 | 28/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 41_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001634, 530101-00001 2019NL006918
|
2019NE001634 | 15/10/2019 | -3,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. CONF. SA:0041/19 PROC. 186203/19
|
2019NL005394 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 41_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001634, 530101-00001 2019NL006918
|
2019NE001634 | 15/10/2019 | 0,00 | -3,41 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038647 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 41_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001634, 530101-00001 2019NL006918
|
2019NE001634 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -3,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,