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NOTA DE EMPENHO 2019NE000744

Favorecido

JOAQUIM DO VALE MONTEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00011622229215

Emissão:

26/06/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

135971/19

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FERRY BOAT EM VIAGEM PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO. CONF. SA: 029/19. PROC. 135971/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000744 26/06/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FERRY BOAT EM VIAGEM PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO. CONF. SA: 029/19. PROC. 135971/19
2019NE000744 26/06/2019 230,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: suprimento de fundos não utilizado. sa 29/19. proc. 248397/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002386, 530101-00001 2019NL008805
2019NE002386 03/12/2019 -230,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE FERRY BOAT EM VIAGEM PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO. CONF. SA: 029/19. PROC. 135971/19
2019NL003210 26/06/2019 0,00 230,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: suprimento de fundos não utilizado. sa 29/19. proc. 248397/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002386, 530101-00001 2019NL008805
2019NE002386 03/12/2019 0,00 -230,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024391 27/06/2019 0,00 0,00 230,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: suprimento de fundos não utilizado. sa 29/19. proc. 248397/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE002386, 530101-00001 2019NL008805
2019NE002386 03/12/2019 0,00 0,00 -230,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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