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NOTA DE EMPENHO 2019NE000278

Favorecido

JOSE DE RIBAMAR CORDEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00008881480387

Emissão:

23/04/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

82140/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA 011/19 PROC. 82140/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000278 23/04/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA 011/19 PROC. 82140/19
2019NE000278 23/04/2019 1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE
2019NE000280 23/04/2019 -1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA 011/19 PROC. 82140/19
2019NL001257 23/04/2019 0,00 1.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO NL INDEVIDA
2019NL001274 23/04/2019 0,00 -1.000,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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