CPF/CNPJ:
00005229627344
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
226992/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF.SA: 048/19. PROC. 226992/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001639 | 16/10/2019 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF.SA: 048/19. PROC. 226992/19
|
2019NE001639 | 16/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos Não Utilizado. sa 48/19. proc. prest. 250091/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001981, 530101-00001 2019NL008116
|
2019NE001981 | 19/11/2019 | -176,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF.SA: 048/19. PROC. 226992/19
|
2019NL006967 | 16/10/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos Não Utilizado. sa 48/19. proc. prest. 250091/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001981, 530101-00001 2019NL008116
|
2019NE001981 | 19/11/2019 | 0,00 | -176,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051260 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de Suprimento de Fundos Não Utilizado. sa 48/19. proc. prest. 250091/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001981, 530101-00001 2019NL008116
|
2019NE001981 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -176,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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