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NOTA DE EMPENHO 2019NE000085

Favorecido

GEIZA CARLA MUNIZ CHAVES LEMOS
R$ 1.384,00
 

CPF/CNPJ:

00084130776304

Emissão:

07/06/2019

Plano Interno:

001169

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

120551/2019.

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR, ASSESSORAR O SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETA NOS MUNICÍPIOS DE ICATU, PENALVA, PINHEIRO, CEDRAL, CURURUPU E TURIAÇU CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NA RD EM ANEXO AO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000085 07/06/2019 1.384,00 1.384,00 1.384,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR, ASSESSORAR O SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETA NOS MUNICÍPIOS DE ICATU, PENALVA, PINHEIRO, CEDRAL, CURURUPU E TURIAÇU CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NA RD EM ANEXO AO PROCESSO.
2019NE000085 07/06/2019 1.384,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES
2019NL000414 07/06/2019 0,00 1.384,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020906 10/06/2019 0,00 0,00 1.384,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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