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NOTA DE EMPENHO 2019NE000412

Favorecido

RAFAEL SOUSA OLIVEIRA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00001777052300

Emissão:

24/10/2019

Plano Interno:

001145

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamentos Diversos

Processo:

229907

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

adiantamento para ocorrer despesas pessoas juridicas conforme ra n.13/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000412 24/10/2019 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento para ocorrer despesas pessoas juridicas conforme ra n.13/2019.
2019NE000412 24/10/2019 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução adiantamento da ne 412 e proc. 281724/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000510, 450101-00001 2019NL001920
2019NE000510 26/12/2019 -1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: adiantamento para ocorrer despesas pessoas juridicas conforme ra n.13/2019.
2019NL001345 24/10/2019 0,00 2.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução adiantamento da ne 412 e proc. 281724/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000510, 450101-00001 2019NL001920
2019NE000510 26/12/2019 0,00 -1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053766 30/10/2019 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução adiantamento da ne 412 e proc. 281724/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000510, 450101-00001 2019NL001920
2019NE000510 26/12/2019 0,00 0,00 -1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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