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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000149

Dt. Emissão:
Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para realização de serviços de manutenção das instalações, conforme especifica a RA 008/2019.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000150

Dt. Emissão:
Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para prestação de serviços conforme consta em RA 008/2019.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000186

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para servidor participar de etapa regionais em Anapurus conf. portaria 67

1.903,00 1.903,00 1.903,00
2019NE000245

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ETAPA REGIONAL DO JEM.S 2019 NA CIDADE CAXIAS

1.903,00 1.903,00 1.903,00
2019NE000322

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. adiantamento para despesas de material de consumo conforme r a n.10/2019.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000323

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref,adiantamento para ocorrer serviços de terceiros conforme ra n.10/2019

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000457

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDEL - PROC 245579

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000458

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDEL - PROC 245579

2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 15.806,00 15.806,00 15.806,00

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