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NOTA DE EMPENHO 2019NE000431

Favorecido

ISELINDA ROSA SOUZA CUTRIM
R$ 373,35
 

CPF/CNPJ:

00063009200382

Emissão:

20/11/2019

Plano Interno:

000985

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamentos Diversos

Processo:

254870/2019

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

Sem detalhamento

Descrição

Empenho para cobrir despesas com adiantamento conforme o processo 254870/2019 - serviço.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000431 20/11/2019 373,35 373,35 373,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com adiantamento conforme o processo 254870/2019 - serviço.
2019NE000431 20/11/2019 1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de saldo de empenho 431/2019 por motivo de prestação de contas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000474, 230202-23202 2019NL001497
2019NE000474 23/12/2019 -626,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com adiantamento conforme o processo 254870/2019 - serviço.
2019NL001250 20/11/2019 0,00 1.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de saldo de empenho 431/2019 por motivo de prestação de contas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000474, 230202-23202 2019NL001497
2019NE000474 23/12/2019 0,00 -626,65 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060296 21/11/2019 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de saldo de empenho 431/2019 por motivo de prestação de contas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000474, 230202-23202 2019NL001497
2019NE000474 23/12/2019 0,00 0,00 -626,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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