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NOTA DE EMPENHO 2019NE000341

Favorecido

ISELINDA ROSA SOUZA CUTRIM
R$ 978,22
 

CPF/CNPJ:

00063009200382

Emissão:

30/08/2019

Plano Interno:

000985

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

Sem detalhamento

Descrição

Empenho para cobrir despesas com adiantamento conforme processo nº 189308/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000341 30/08/2019 978,22 978,22 978,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com adiantamento conforme processo nº 189308/2019
2019NE000341 30/08/2019 1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno do saldo da nota de empenho 341/2019 por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000428, 230202-23202 2019NL001243
2019NE000428 13/11/2019 -21,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas com adiantamento conforme processo nº 189308/2019 e decreto 28.730/2012
2019NL000932 30/08/2019 0,00 1.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno do saldo da nota de empenho 341/2019 por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000428, 230202-23202 2019NL001243
2019NE000428 13/11/2019 0,00 -21,44 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038894 02/09/2019 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno do saldo da nota de empenho 341/2019 por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000428, 230202-23202 2019NL001243
2019NE000428 13/11/2019 0,00 0,00 -21,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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