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NOTA DE EMPENHO 2019NE000219

Favorecido

ISELINDA ROSA SOUZA CUTRIM
R$ 1.497,00
 

CPF/CNPJ:

00063009200382

Emissão:

12/06/2019

Plano Interno:

000985

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

125093/2019

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

Sem detalhamento

Descrição

Empenho para pagamento da adiantamento conforme processo

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000219 12/06/2019 1.497,00 1.497,00 1.497,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento da adiantamento conforme processo
2019NE000219 12/06/2019 1.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo do empenho nº 219/2019 por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000340, 230202-23202 2019NL000926
2019NE000340 30/08/2019 -3,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da adiantamento conforme processo 125093/2019
2019NL000568 12/06/2019 0,00 1.500,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de saldo do empenho nº 219/2019 por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000340, 230202-23202 2019NL000926
2019NE000340 30/08/2019 0,00 -3,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021649 13/06/2019 0,00 0,00 1.500,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento de saldo do empenho nº 219/2019 por motivo de prestação de contas._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000340, 230202-23202 2019NL000926
2019NE000340 30/08/2019 0,00 0,00 -3,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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