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NOTA DE EMPENHO 2019NE002246

Favorecido

ERINA FERREIRA DE ALENCAR SOUZA
R$ 432,50
 

CPF/CNPJ:

00012397407272

Emissão:

24/04/2019

Plano Interno:

000780

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

60044/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

diarias periodo 09/04 a 11/04/2019 com duas e meia em sao luis processo 66044/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002246 24/04/2019 432,50 432,50 432,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias periodo 09/04 a 11/04/2019 com duas e meia em sao luis processo 66044/2019
2019NE002246 24/04/2019 432,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: duas diarias e meia periodo 09/04 a 11/04/2019 em sao luis processo 66044/2019
2019NL004358 24/04/2019 0,00 432,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009578 25/04/2019 0,00 0,00 432,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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