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NOTA DE EMPENHO 2019NE003219

Favorecido

SUELY LEAL SILVA
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

00029117321387

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4842943/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 06 DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/05 A 01/06/2019 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E OFICINAS SOBRE AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003219 31/05/2019 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/05 A 01/06/2019 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E OFICINAS SOBRE AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS
2019NE003219 31/05/2019 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/05 A 01/06/2019 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E OFICINAS SOBRE AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA
2019NL007535 31/05/2019 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019133 04/06/2019 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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