Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000239

Favorecido

ERLLS MARTINS CAVALCANTI
R$ 583,20
 

CPF/CNPJ:

00064354733404

Emissão:

24/06/2019

Plano Interno:

000184

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

133349/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Implantação das Unidades da Procuradoria Geral do Estado

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho de despesa referente a concessão de adiantamento para despesas de pronto atendimento para as necessidades da Subprocuradoria Regional de Timon.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000239 24/06/2019 583,20 583,20 583,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a concessão de adiantamento para despesas de pronto atendimento para as necessidades da Subprocuradoria Regional de Timon.
2019NE000239 24/06/2019 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho, em razão de devolução de saldo de adiantamento não aplicado, conforme RA e CA nº 06/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000402, 110103-00001 2019NL006178
2019NE000402 27/09/2019 -2.416,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de Liquidação referente a concessão de adiantamento para despesas de pronto atendimento para as necessidades da Subprocuradoria Regional de Timon._
2019NL002728 24/06/2019 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação de empenho, em razão de devolução de saldo de adiantamento não aplicado, conforme RA e CA nº 06/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000402, 110103-00001 2019NL006178
2019NE000402 27/09/2019 0,00 -2.416,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024382 01/07/2019 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação de empenho, em razão de devolução de saldo de adiantamento não aplicado, conforme RA e CA nº 06/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000402, 110103-00001 2019NL006178
2019NE000402 27/09/2019 0,00 0,00 -2.416,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,