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NOTA DE EMPENHO 2019NE000434

Favorecido

SORAYA CRISTINA LUZ MARANHAO
R$ 3.741,38
 

CPF/CNPJ:

00021576599353

Emissão:

21/10/2019

Plano Interno:

000192

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamentos Diversos

Processo:

209173/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho de Despesa referente a concessão de adiantamento de despesa de pronto atendimento para atender as necessidades desta PGE, conforme RA nº: 13/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000434 21/10/2019 3.741,38 3.741,38 3.741,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa referente a concessão de adiantamento de despesa de pronto atendimento para atender as necessidades desta PGE, conforme RA nº: 13/2019
2019NE000434 21/10/2019 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de Nota de Empenho, devolução de saldo de adiantamento não aplicado, conforme RA e CA nº 013/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000496, 110103-00001 2019NL008489
2019NE000496 19/12/2019 -258,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente a concessão de adiantamento de despesa de pronto atendimento para atender as necessidades desta PGE, conforme RA nº: 13/201
2019NL006419 21/10/2019 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de Nota de Empenho, devolução de saldo de adiantamento não aplicado, conforme RA e CA nº 013/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000496, 110103-00001 2019NL008489
2019NE000496 19/12/2019 0,00 -258,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052138 22/10/2019 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de Nota de Empenho, devolução de saldo de adiantamento não aplicado, conforme RA e CA nº 013/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000496, 110103-00001 2019NL008489
2019NE000496 19/12/2019 0,00 0,00 -258,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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