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NOTA DE EMPENHO 2019NE000062

Favorecido

SORAYA CRISTINA LUZ MARANHAO
R$ 3.825,48
 

CPF/CNPJ:

00021576599353

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000192

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

43193/2019

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho ref. concessão de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, RA nº 003/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000062 14/03/2019 3.825,48 3.825,48 3.825,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. concessão de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, RA nº 003/2019
2019NE000062 14/03/2019 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de Empenho em decorrência de devolução de saldo de adiantamento, conforme RA e CA nº 03/2019, proc. nº 0129297/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000333, 110103-00001 2019NL004239
2019NE000333 13/08/2019 -174,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO ref. concessão de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, RA nº 003/2019
2019NL000358 14/03/2019 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial de Empenho em decorrência de devolução de saldo de adiantamento, conforme RA e CA nº 03/2019, proc. nº 0129297/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000333, 110103-00001 2019NL004239
2019NE000333 13/08/2019 0,00 -174,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001093 18/03/2019 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial de Empenho em decorrência de devolução de saldo de adiantamento, conforme RA e CA nº 03/2019, proc. nº 0129297/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110103-00001 2019NE000333, 110103-00001 2019NL004239
2019NE000333 13/08/2019 0,00 0,00 -174,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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