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NOTA DE EMPENHO 2019NE000762

Favorecido

TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 4.106,62
 

CPF/CNPJ:

33000118001140

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo

Processo:

257114/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000762 21/11/2019 4.106,62 4.106,62 4.106,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019.
2019NE000762 21/11/2019 4.106,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019.
2019NL002133 21/11/2019 0,00 4.106,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060735 22/11/2019 0,00 0,00 4.106,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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