Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001392

Favorecido

NUCLEO ARQUITETURA E EVENTOS LTDA EPP
R$ 305.535,00
 

CPF/CNPJ:

06878574000143

Emissão:

17/09/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

11165/19

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Renovação do Ct. 003/18 do serviço de locação de equipamentos de infraestrutura de eventos com mobilização, montagem, instalação, operação, desmontagem e desmobilização dos equipamentos com fornecimento de insumos e mão de obra.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001392 17/09/2019 305.535,00 305.535,00 305.535,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Renovação do Ct. 003/18 do serviço de locação de equipamentos de infraestrutura de eventos com mobilização, montagem, instalação, operação, desmontagem e desmobilização dos equipamentos com fornecimento de insumos e mão de obra.
2019NE001392 17/09/2019 305.535,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de locação de equipamentos mobilização montagem e instalação conf. ct. 003/18 processo: 197065/19
2019NL006275 24/09/2019 0,00 75.715,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de liquidação sera paga em novo empenho
2019NL006396 24/09/2019 0,00 -75.715,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTR. DE EVENTOS N.FISCAL 443 PROCESSO: 204023/19 CT. 003/18
2019NL006429 03/10/2019 0,00 189.530,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª medição Ct. 003/18 processo: 226633/19 - Nota Fiscal: 446 dos serviços de locação de equipamentos de infraestrutura de eventos com mobilização,
2019NL007797 11/11/2019 0,00 116.005,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª MEDIÇÃO CT. 003/18 PROCESSO: 226633/19 NOTA FISCAL: 446 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E EVENTOS COM MOBILIZAÇÃO MONTAG
2019NL007795 11/11/2019 0,00 116.005,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUSTAR VALOR LIQUIDAÇÃO
2019NL007796 11/11/2019 0,00 -116.005,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP003433 15/10/2019 0,00 0,00 9.476,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB050900 16/10/2019 0,00 0,00 180.053,50
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP003888 11/11/2019 0,00 0,00 8.470,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057664 12/11/2019 0,00 0,00 107.534,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,