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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000109

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia meses de janeiro e fevereiro/2019

2.900,00 2.900,00 2.900,00
2019NE000160

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia meses de março e abril/19

2.900,00 2.900,00 2.900,00
2019NE000219

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia mês de maio/2019

1.450,00 1.450,00 1.450,00
2019NE000297

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia mês de junho/2019

1.450,00 1.450,00 1.450,00
2019NE000335

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de sistema de telefonia mês de julho/2019

1.450,00 1.450,00 1.450,00
2019NE000409

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia período de agosto a dezembro/19

7.250,00 7.250,00 7.250,00
Totais: 17.400,00 17.400,00 17.400,00

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