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NOTA DE EMPENHO 2019NE009605

Favorecido

ELO CONTACT CENTER SERVICOS
R$ 59.926,51
 

CPF/CNPJ:

15729974000188

Emissão:

08/02/2019

Plano Interno:

000894

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

285448/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

CT 19-18/N.F. 153/REF. DEA/NOV-18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009605 08/02/2019 59.926,51 59.926,51 59.926,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 19-18/N.F. 153/REF. DEA/NOV-18
2019NE009605 08/02/2019 59.926,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 19-18/N.F. 153/REF. DEA/NOV-18/PROC. 285448-18
2019NL022937 08/02/2019 0,00 59.926,51 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB050986 08/02/2019 0,00 0,00 59.926,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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