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NOTA DE EMPENHO 2019NE003571

Favorecido

AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI
R$ 514.217,50
 

CPF/CNPJ:

09624598000164

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000724

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica

Processo:

183892/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Licenciamento de Veículos

Fonte:

Convênios com Órgãos não Federais - 021200000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA LTDA-ME CORRESPONDENTE A PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULOS Nº58/201/, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº183892/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003571 21/11/2019 514.217,50 514.217,50 514.217,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA LTDA-ME CORRESPONDENTE A PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULOS Nº58/201/, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº183892/2019
2019NE003571 21/11/2019 514.217,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1584 EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS - ARQUIVAR MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 273805/2019
2019NL012542 12/12/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1584 EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS - ARQUIVAR MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 273805/2019
2019NL012544 12/12/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1586 EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS - ARQUIVAR MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 273805/2019
2019NL012545 12/12/2019 0,00 116.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ERRO
2019NL012543 12/12/2019 0,00 -200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1590 EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS PERÍODO DE 23/11 A 31/12/2019 PROCESSO 279741/2019
2019NL012863 20/12/2019 0,00 198.217,50 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006150 12/12/2019 0,00 0,00 10.000,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006152 12/12/2019 0,00 0,00 5.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067229 13/12/2019 0,00 0,00 300.200,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006235 20/12/2019 0,00 0,00 9.910,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB070895 23/12/2019 0,00 0,00 188.306,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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