CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
212796/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone contrato 201-5167 referente ao mes 08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000617 | 27/09/2019 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone contrato 201-5167 referente ao mes 08/2019.
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2019NE000617 | 27/09/2019 | 19,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone contrato 201-5167 referente ao mes 08/2019.
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2019NL001670 | 27/09/2019 | 0,00 | 19,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047253 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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