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NOTA DE EMPENHO 2019NE000337

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 503,80
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

27/06/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo

Processo:

137481/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 05/2019/CBMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000337 27/06/2019 503,80 503,80 503,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 05/2019/CBMMA
2019NE000337 27/06/2019 503,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 05/2019/CBMMA
2019NL001119 27/06/2019 0,00 503,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032955 09/08/2019 0,00 0,00 503,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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