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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesas com fornecimento de água meses de janeiro e fevereiro/2019

6.373,03 6.373,03 6.373,03
2019NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de água potável mês de março/2019

3.506,48 3.506,48 3.506,48
2019NE000152

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a serviços de água e esgoto mês de abril/2019

3.506,48 3.506,48 3.506,48
2019NE000204

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de água e esgoto mês de maio/2019

3.710,19 3.710,19 3.710,19
2019NE000270

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de água e esgoto mês de junho/2019

3.584,76 3.584,76 3.584,76
2019NE000320

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto meses de julho a dezembro/2019

17.602,52 17.602,52 17.602,52
2019NE000488

Dt. Emissão:
Descrição: valor ref. ao serv. pretado pelo fornecimento de agua e esgoto. mes de dezembro/19

3.506,48 3.506,48 3.506,48
Totais: 41.789,94 41.789,94 41.789,94

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