CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0031055/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. pagamento das faturas Nº 3278752, 3312752, 3284774, 3265476, 3293126, 3278681, 3347903, 3275660, do mes JANEIRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000148 | 13/03/2019 | 4.880,10 | 4.880,10 | 4.880,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3278752, 3312752, 3284774, 3265476, 3293126, 3278681, 3347903, 3275660, do mes JANEIRO/2019.
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2019NE000148 | 13/03/2019 | 4.880,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3278752, 3312752, 3284774, 3265476, 3293126, 3278681, 3347903, 3275660, do mes JANEIRO/2019.
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2019NL001953 | 15/04/2019 | 0,00 | 4.880,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014161 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.880,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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