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NOTA DE EMPENHO 2019NE000075

Favorecido

MESO ENGENHARIA LTDA
R$ 315.933,11
 

CPF/CNPJ:

07403718000178

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

001628

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter

Processo:

0196779/2018 -

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE BAIRRO DE FÁTIMA)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NOTA FISCAL 433 -15ª MEDIÇÃO DO CT 02/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000075 29/03/2019 315.933,11 100.000,00 100.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE BAIRRO DE FÁTIMA)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NOTA FISCAL 433 -15ª MEDIÇÃO DO CT 02/2018.
2019NE000075 29/03/2019 315.933,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE BAIRRO DE FÁTIMA)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NOTA FISCAL 433 -15ª
2019NL000237 09/04/2019 0,00 315.933,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE BAIRRO DE FÁTIMA)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
2019NL002417 09/04/2019 0,00 100.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2019NL002415 09/04/2019 0,00 -315.933,11 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033835 13/08/2019 0,00 0,00 100.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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