CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
02166886/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PREST.DE SERV...DEA NA UV SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000074 | 29/03/2019 | 85.855,83 | 85.855,83 | 85.855,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREST.DE SERV...DEA NA UV SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
|
2019NE000074 | 29/03/2019 | 85.855,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PREST.DE SERV...DEA NA UV SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
|
2019NL000238 | 09/04/2019 | 0,00 | 85.855,83 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES.
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2019NL003645 | 09/04/2019 | 0,00 | -85.855,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL ... PROC. 216886/2018 (06/09/2018) - MESO ENGENHARIA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. A 21ª MEDIÇÃO D
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2019NL003646 | 10/10/2019 | 0,00 | 85.855,83 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP001954 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.666,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003655 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.030,27 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049506 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.159,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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