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NOTA DE EMPENHO 2019NE014865

Favorecido

GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
R$ 743.597,96
 

CPF/CNPJ:

09439320000117

Emissão:

25/10/2019

Plano Interno:

000626

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

95490/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 743.597,96 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE014865 25/10/2019 743.597,96 743.597,96 743.597,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 743.597,96 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
2019NE014865 25/10/2019 743.597,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE
2019NL029139 01/11/2019 0,00 743.597,96 0,00
PAGAMENTO
2019PP016909 01/11/2019 0,00 0,00 101.495,20
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP016911 01/11/2019 0,00 0,00 9.226,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054753 04/11/2019 0,00 0,00 632.875,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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