CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
001338
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
129433/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 24/2016 - SEDIHPOP, COM A AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE COM E SEM MOTORISTA, PARA ESTA SEDIHPOP E ÓRGÃOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000693 | 07/08/2019 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 24/2016 - SEDIHPOP, COM A AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE COM E SEM MOTORISTA, PARA ESTA SEDIHPOP E ÓRGÃOS VINCULADOS.
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2019NE000693 | 07/08/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO/FATURA Nº 5434, MÊS DE AGOSTO DE 2019.
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2019NL001755 | 07/08/2019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033410 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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