CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
PROCESSO N 0002
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE DA DIAGONAL CONFORME PROCESSO Nº 0002809/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000005 | 10/04/2019 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE DA DIAGONAL CONFORME PROCESSO Nº 0002809/2019
|
2019NE000005 | 10/04/2019 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE DA DIAGONAL CONFORME PROCESSO Nº 0002809/2019
|
2019NL000151 | 10/04/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE DA DIAGONAL CONFORME PROCESSO Nº 0002809/2019
|
2019NL000152 | 10/04/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 2903 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0065166/2019
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2019NL000394 | 30/05/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006995 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027606 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027614 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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