CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
123089/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELLI, CONTRATO 012/2015 PERÍODO DE 01 A 31/05/2019 ND- 3836 E NF.146 PROC.123089/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000513 | 30/10/2019 | 47.284,00 | 47.284,00 | 47.284,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELLI, CONTRATO 012/2015 PERÍODO DE 01 A 31/05/2019 ND- 3836 E NF.146 PROC.123089/2019.
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2019NE000513 | 30/10/2019 | 47.284,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELLI, CONTRATO 012/20
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2019NL003262 | 01/11/2019 | 0,00 | 39.664,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELL
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2019NL003263 | 01/11/2019 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001835 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 198,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058822 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.085,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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