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NOTA DE EMPENHO 2019NE000434

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA
R$ 226.500,00
 

CPF/CNPJ:

08828429000183

Emissão:

18/09/2019

Plano Interno:

000288

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Locação de Veículos

Processo:

167175/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019/CSL/SECID COPNF.PROC.167175/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000434 18/09/2019 226.500,00 122.800,24 72.550,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019/CSL/SECID COPNF.PROC.167175/2019.
2019NE000434 18/09/2019 150.755,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 15/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. 167175/2019.
2019NE000504 30/10/2019 121.600,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: ref. a eforco de empenho do contrato 15/2019 empresa especializada em locacao de veiculos e motoristas com quilometragem livre contendo diaria, hospedagem e alimentacao para deslocamento intermunicipais e intererestaduais atraves de contrato por demanda para atender as necessidades diarias e eventuais da secretaria de estado da cidade e desenvolvimento urbano-secid. conf. proc. 167175/2019
2019NE000569 18/11/2019 29.145,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DA PARTE DO EMPENHO 2019NE00569 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 35.394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 ART.10 DO DECRETO. PROC.167175/2019.
2019NE000711 31/12/2019 -29.145,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DA PARTE DO EMPENHO 2019NE00504 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 35.394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 ART.10 DO DECRETO. PROC.167175/2019.
2019NE000712 31/12/2019 -45.855,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2019 ND- 4088 E NF.156 SETEMBRO/19 PROC.219592/2019.
2019NL003495 12/11/2019 0,00 17.052,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2019 ND- 4088 E NF.156 SETEMBRO/19 PROC.219592/2019.
2019NL003496 12/11/2019 0,00 3.048,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019 ND- 4139 E NF.157 OUTUBRO/19 PROC. 242848/2019.
2019NL003721 25/11/2019 0,00 42.324,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019 ND- 4139 E NF.157 OUTUBRO/19 PROC. 242848/2019.
2019NL003722 25/11/2019 0,00 7.926,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO CONTRATO 015/19 ND- 4146 OUTUBRO/2019 PROC.245211/2019.
2019NL003719 25/11/2019 0,00 2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 ND- 4196 E NF.160 , NOVEMBRO/19 PROC. 269544/2019.
2019NL004050 19/12/2019 0,00 42.324,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 ND- 4196 E NF.160 , NOVEMBRO/19 PROC. 269544/20
2019NL004051 19/12/2019 0,00 7.926,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB069427 19/12/2019 0,00 0,00 2.200,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP002093 20/12/2019 0,00 0,00 208,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB071545 23/12/2019 0,00 0,00 50.041,55
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP002105 23/12/2019 0,00 0,00 81,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB071833 24/12/2019 0,00 0,00 20.018,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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