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NOTA DE EMPENHO 2019NE002958

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
R$ 3.350,00
 

CPF/CNPJ:

41520594000149

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Locação em Geral

Processo:

5293/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$2.100,00__ ITEM 2 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$ 1.250,00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002958 04/12/2019 3.350,00 3.350,00 3.350,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$2.100,00__ ITEM 2 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$ 1.250,00
2019NE002958 04/12/2019 3.350,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE GERADOS DE 100 E 180 KVA COM MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL 6010. PROCESSO 5675/2019.
2019NL007874 27/12/2019 0,00 3.350,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001109 31/12/2019 0,00 0,00 3.350,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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