CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
5293/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$2.100,00__ ITEM 2 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$ 1.250,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002958 | 04/12/2019 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$2.100,00__ ITEM 2 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1 UN - R$ 1.250,00
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2019NE002958 | 04/12/2019 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE GERADOS DE 100 E 180 KVA COM MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL 6010. PROCESSO 5675/2019.
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2019NL007874 | 27/12/2019 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001109 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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