CPF/CNPJ:
92726819001201
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000635
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
142646/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 086/2015, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E O INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SITUADO NA AV. DIVINA PROVIDÊNCIA, N° 100. UNIDADE 203 CIDADE OPERÁRIA, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 44.501,00 PARA 01 MÊS __VALOR R$ 44.500,00 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE012932 | 30/09/2019 | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 086/2015, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E O INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SITUADO NA AV. DIVINA PROVIDÊNCIA, N° 100. UNIDADE 203 CIDADE OPERÁRIA, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 44.501,00 PARA 01 MÊS __VALOR R$ 44.500,00 MENSAL.
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2019NE012932 | 30/09/2019 | 44.501,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
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2019NE020570 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 086/15, OBJ.LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV.DIVINA PROVIDENCIA N.100-UNIDADE 203,
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2019NL039132 | 31/12/2019 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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