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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000747

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 01/2017/CONTRATO 04/2017/ CODIGO 0638

0,00 0,00 0,00
2019NE000748

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 01/2017/CONTRATO 04/2017/ CODIGO 0603

0,00 0,00 0,00
2019NE000756

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017

17.849,01 17.849,01 17.581,27
2019NE000757

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017

3.274,08 3.274,08 3.224,97
2019NE000849

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 15.410,28 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 5.136,76__FEVEREIRO R$ 5.136,76__MARCO R$ 5.136,76

15.410,28 15.410,28 15.307,54
2019NE000851

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 626, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 35.957,40 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 11.985,80__FEVEREIRO R$ 11.985,80__MARCO R$ 11.985,80

35.957,40 35.957,40 35.546,46
2019NE000859

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO, OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA A PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 17.052,00, CODIGO 0626

0,00 0,00 0,00
2019NE000862

Dt. Emissão:
Descrição: R4EFERE-SE AO EMPENHO, OBJ. SERVS, DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES/VALOR MENSAL, 17.052,00, PREGAON 08/2017, CONTRATO 037/2017, LOTE 03

51.156,00 51.156,00 50.644,44
2019NE000971

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE MAO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 11.741,18 CONTRATO 036/2018/ LOTE 01JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019

35.223,54 35.223,54 35.223,54
2019NE000973

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE MAO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 27.396,10/ CONTRATO 036/2018/ LOTE 01JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019

82.188,30 82.188,30 82.188,30
2019NE001064

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03

487,11 487,11 487,11
2019NE001065

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 638 /LOTE 03

25.330,00 25.330,00 25.330,00
2019NE001076

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA - CÓDIGO 638.

0,00 0,00 0,00
2019NE001082

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 79/2017, LOTE 01, PREGÃO 001/ 2017, CÓDIGO 638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCO- LAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, NA URE DE SAO LUIS.__VALOR R$ 56.328,24 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 18.776,08__FEVEREIRO R$ 18.776,08__MARÇO R$ 18.776,08

56.328,24 56.328,24 56.328,24
2019NE001085

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA - CÓDIGO 638.

46.940,20 46.940,20 46.940,20
2019NE001090

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 638,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 23.075,80 PARA MES DE JANEIRO 2019.

23.075,80 23.075,80 23.075,80
2019NE001091

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 638,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 394,30 PARA MES DE JANEIRO 2019.

394,30 394,30 394,30
2019NE001095

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 83/2017, LOTE 02 , CODIGO 638, PREGÃO 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DEPREPARACAO E DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA P/OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 84.492,36 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 28.164,12__FEVEREIRO R$ 28.164,12__MARÇO R$ 28.164,12

84.492,36 84.492,36 84.492,36
2019NE001406

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 7.041,03 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL R$ 2.347,01

7.041,03 7.041,03 7.041,03
2019NE001407

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 42.246,18 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL R$ 14.082,06

42.246,18 42.246,18 41.981,74
2019NE001447

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AOI EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR VA LUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, 03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 11.735,05

35.205,15 35.205,15 35.205,15
Totais: 562.598,98 562.598,98 560.992,45

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