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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000710

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADIANTAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGAO N° 050/2017, LOTE 02, CODIGO 579, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, QUE ATENDE AS DEPENDENCIAS DOS PRODIOS ADM DESTA SEDUC, MUNICIPIOS DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA.__VALOR ESTIMATIVO: R$ 27.312,57 PARA 02 MESES.__JANEIRO R$ 9.104,19__FEVEREIRO R$ 9.104,19__MARCO R$ 9.104,19

27.312,57 27.312,57 27.221,53
2019NE000749

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N.111/2017PREGÇAO 050/2017 LOTE 07 FIRMADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC-VALORES DE 3 MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO, VALOR MENSAL 9.101,07-CODIGO 579.

27.303,21 27.303,21 27.303,21
2019NE001007

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 109/2018, LOTE 02, PREGÃO N° 050/2017, CODIGO 0600, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES E MOBILIARIOS) NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO MEDIO, JURISDICIONADAS AS URES DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA.__VALOR R$ 18.207,38 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 6.069,46__FEVEREIRO R$ 6.069,46__MARÇO R$ 6.069,46

18.207,38 18.207,38 18.207,38
2019NE001008

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 109/2018, LOTE 02, PREGÃO N° 050/2017, CODIGO 0634, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES E MOBILIARIOS) NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO MEDIO, JURISDICIONADAS AS URES DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA.__VALOR R$ 910.950,90 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 303.650,30__FEVEREIRO R$ 303.650,30__MARÇO R$ 303.650,30

910.420,00 910.420,00 910.420,00
2019NE001306

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.124/17 PREGÃO 050/17, LOTE 07 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE AÇAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ.__VALORES PARA JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO__VALOR MENSAL 543.391,35

1.055.727,24 1.055.727,24 1.055.727,24
2019NE001310

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS.__VALOR R$ 2.240.441,94 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO__VALOR MENSAL R$ 746.813,98.

1.418.850,68 1.418.850,68 1.418.850,68
2019NE001311

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS.__VALOR R$ 80.380,56 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO__VALOR MENSAL R$ 26.793,53.

0,00 0,00 0,00
2019NE001340

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 108/2017, LOTE 05, PREGÃO 050/2017, CODIGO 579, PROCESSO N° 158022/2018, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NOS PRÉDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE: BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA E S.JOAO DOS PATOS.__VALOR R$ 36.406,68 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.__VALOR MENSAL R$ 12.135,56.

36.406,68 36.406,68 36.042,60
Totais: 3.494.227,76 3.494.227,76 3.493.772,64

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