CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266957/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE015758 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
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2019NE015758 | 07/11/2019 | 290.704,68 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 15758/2019, EQUIVOCO NO VALOR MENSAL.
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2019NE016636 | 07/11/2019 | -290.704,68 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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