CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000600
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
248965/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a servicos de higienizacao em predios pertencentes a seeduc, pregao 050/2017, contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril maio junho e julho, valor mensal 6.069,36
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE005151 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao em predios pertencentes a seeduc, pregao 050/2017, contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril maio junho e julho, valor mensal 6.069,36
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2019NE005151 | 26/06/2019 | 24.277,84 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: valor incorreto
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2019NE005160 | 26/06/2019 | -24.277,84 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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