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NOTA DE EMPENHO 2019NE002438

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 4.513,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

01/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

204640/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 03 A 07/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 27/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 204640/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002438 01/10/2019 4.513,50 4.513,50 4.513,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 03 A 07/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 27/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 204640/2019
2019NE002438 01/10/2019 4.513,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 03 A 07/10/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS APOIO PR
2019NL008968 01/10/2019 0,00 4.513,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054012 01/10/2019 0,00 0,00 4.513,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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