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NOTA DE EMPENHO 2019NE000608

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 16.815,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

23/04/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

0058171/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000608 23/04/2019 16.815,00 16.815,00 16.815,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET,
2019NE000608 23/04/2019 17.700,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV,POR IMPOSSIBILIDADE DE DESCOLOCAMENTO DA COLABORADOR,ALEXANDRE MOURA LIMA NETO,CONFORME PROCESSO N.58171/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001325, 240201-24201 2019NL004570
2019NE001325 17/05/2019 -885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET,
2019NL002283 13/05/2019 0,00 17.700,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV,POR IMPOSSIBILIDADE DE DESCOLOCAMENTO DA COLABORADOR,ALEXANDRE MOURA LIMA NETO,CONFORME PROCESSO N.58171/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001325, 240201-24201 2019NL004570
2019NE001325 17/05/2019 0,00 -885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015114 17/05/2019 0,00 0,00 17.700,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV,POR IMPOSSIBILIDADE DE DESCOLOCAMENTO DA COLABORADOR,ALEXANDRE MOURA LIMA NETO,CONFORME PROCESSO N.58171/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001325, 240201-24201 2019NL004570
2019NE001325 17/05/2019 0,00 0,00 -885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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