CPF/CNPJ:
06281794000195
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
001614
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
186327/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Maranhão Parcerias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
s Humanos e Negocio Publicos
empenho por estimativa folha de pagamento de funcionarios da MAPA mes de agosto de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000375 | 27/08/2019 | 3.539.168,49 | 3.539.168,49 | 3.107.878,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho por estimativa folha de pagamento de funcionarios da MAPA mes de agosto de 2019
|
2019NE000375 | 27/08/2019 | 3.539.168,49 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de folha de pagamento de funcionarios da MAPA mes de agosto de 2019
|
2019NL001120 | 27/08/2019 | 0,00 | 3.539.168,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045469 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.477.022,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP000821 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.861,57 |
PAGAMENTO
|
2019PP000661 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 192.858,01 |
PAGAMENTO
|
2019PP000729 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.821,91 |
PAGAMENTO
|
2019PP000739 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.845,42 |
PAGAMENTO
|
2019PP000732 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.861,03 |
PAGAMENTO
|
2019PP000725 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.806,50 |
PAGAMENTO
|
2019PP000754 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.269,90 |
PAGAMENTO
|
2019PP000730 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.078,73 |
PAGAMENTO
|
2019PP000726 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.699,76 |
PAGAMENTO
|
2019PP000742 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.528,21 |
PAGAMENTO
|
2019PP000721 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.007,24 |
PAGAMENTO
|
2019PP000723 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.862,92 |
PAGAMENTO
|
2019PP000747 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,82 |
PAGAMENTO
|
2019PP000738 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.211,01 |
PAGAMENTO
|
2019PP000724 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.084,57 |
PAGAMENTO
|
2019PP000735 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.498,95 |
PAGAMENTO
|
2019PP000752 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.221,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP000743 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,52 |
PAGAMENTO
|
2019PP000744 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 960,57 |
PAGAMENTO
|
2019PP000722 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 824,09 |
PAGAMENTO
|
2019PP000734 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 785,70 |
PAGAMENTO
|
2019PP000748 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 545,91 |
PAGAMENTO
|
2019PP000728 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 527,56 |
PAGAMENTO
|
2019PP000736 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 413,18 |
PAGAMENTO
|
2019PP000746 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 272,52 |
PAGAMENTO
|
2019PP000727 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 261,71 |
PAGAMENTO
|
2019PP000751 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 196,23 |
PAGAMENTO
|
2019PP000718 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,99 |
PAGAMENTO
|
2019PP000731 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,84 |
PAGAMENTO
|
2019PP000737 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 57,04 |
PAGAMENTO
|
2019PP000733 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000749 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 55,74 |
PAGAMENTO
|
2019PP000745 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,66 |
PAGAMENTO
|
2019PP000720 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 39,31 |
PAGAMENTO
|
2019PP000755 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,25 |
PAGAMENTO
|
2019PP000719 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000750 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,61 |
PAGAMENTO
|
2019PP000740 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000753 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
PAGAMENTO
|
2019PP000741 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000917 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 415.718,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP000918 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 262.623,49 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001705 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -415.718,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP001019 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.289,48 |
PAGAMENTO
|
2019PP001018 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 940,28 |
PAGAMENTO
|
2019PP001017 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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