CPF/CNPJ:
00006064594306
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
93176/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AOS MES/ABRIL/2019 CONF. PROC. 93176/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000377 | 07/05/2019 | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AOS MES/ABRIL/2019 CONF. PROC. 93176/19
|
2019NE000377 | 07/05/2019 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AOS MES/ABRIL/2019 CONF. PROC. 93176/19
|
2019NL001536 | 07/05/2019 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014096 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.066,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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