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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000347

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DA FOLHA DE AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DA VI ETAPA DO TEMPO UNIVERSIDADE/UEMA.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2019NE000389

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A 1.PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS MESTRADO/UEMA.

140.000,00 140.000,00 140.000,00
2019NE000390

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A 1. PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOUTORADO/UEMA.

40.000,00 40.000,00 40.000,00
2019NE000400

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DA BOLSA BATI/PESQ/UEMA/2019,

136.800,00 136.800,00 136.800,00
2019NE000402

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL /BOLSA DE PESQUISADOR SENIOR, CONFORME RESOLUCAO N.243/2017-CAD/UEMA.

156.800,00 156.800,00 156.800,00
2019NE000419

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DA BOLSA AOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO/UEMA/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000459

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2019/UEMA.

132.055,00 132.055,00 132.055,00
2019NE000463

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA/2019

9.502,00 9.502,00 9.502,00
2019NE000514

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL PELO CONVENIO 400015/2011, UEMA/FNDE, MES DE FEVEREIRO/2019

16.900,00 16.900,00 16.900,00
2019NE000516

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, MES DE FEVEREIRO/2019, CONVENIO N.400015/2011, PROC.46961/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000520

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONFORME CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000522

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE MARCO/2019

2.367,09 2.367,09 2.367,09
2019NE000524

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERNETE DESPESAS COM A FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019

54.269,14 54.269,14 54.269,14
2019NE000526

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPEAAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000527

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESA BANCARIAS DA FOLHA DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE MARCO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000533

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADE DE CARATER EVENTUAL NA UEMANET.

16.900,00 16.900,00 16.900,00
2019NE000568

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL/CCSA/UEMA.

6.000,00 6.000,00 6.000,00
2019NE000573

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CCA/UEMA.

6.000,00 6.000,00 6.000,00
2019NE000575

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL CCA/UEMA,

6.000,00 6.000,00 6.000,00
2019NE000577

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR PARTICIPACAO EM BANCO DE CONCURSO PUBLICO/CCT/UEMA

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2019NE000578

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO/CCT/UEMA.

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2019NE000580

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA DE MONITORIA/UEMA, MES DE MARCO/2019

78.500,00 78.500,00 78.500,00
2019NE000592

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONFORME CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019

16.900,00 16.900,00 16.900,00
2019NE000605

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE BOLSA DE INSTRUTORES DO PROGRAMA UNABI/UEMA, NOVEMBRO /2018.

17.200,00 17.200,00 17.200,00
2019NE000608

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 04 A 08/04/2019/UEMANET,

16.815,00 16.815,00 16.815,00
2019NE000609

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 31/01 A 04/02/2019/UEMANET,

2.301,00 2.301,00 2.301,00
2019NE000610

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA , PERIODO 21 A 25/02/2019/UEMANET,

7.080,00 7.080,00 7.080,00
2019NE000611

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/02/2019/UEMANET,

7.611,00 7.611,00 7.611,00
2019NE000612

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/03/2019/UEMANET,

22.213,50 22.213,50 22.213,50
2019NE000613

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 08 A 24/03/2019/UEMANET,

3.717,00 3.717,00 3.717,00
2019NE000614

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 04 A 14/04/2019/UEMANET,

14.337,00 14.337,00 14.337,00
2019NE000615

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, , PERIODO 31/01 A 04/02/2019/UEMANET,

9.469,50 9.469,50 9.469,50
2019NE000616

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 29/03 A 01/04/2019/UEMANET,

3.363,00 3.363,00 3.363,00
2019NE000619

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 16 A 19/01/2019/UEMANET,

2.478,00 2.478,00 2.478,00
2019NE000621

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/03 A 02//04/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 843502/2017.

7.080,00 7.080,00 7.080,00
2019NE000622

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014

2.035,50 2.035,50 2.035,50
2019NE000635

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 07 A 11/03/2019, FINS CONVENIO N.843502/2017 - UEMA/CAPES.

12.390,00 12.390,00 12.390,00
2019NE000636

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 07 A 11/03/2019, FINS CONVENIO N.843502/2017 - UEMA/CAPES.

16.284,00 16.284,00 16.284,00
2019NE000637

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA/MA, PERIODO 25 A 30/03/2019, FINS CONVENIO N.843502/2017 - UEMA/CAPES.

19.116,00 19.116,00 19.116,00
2019NE000647

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 29/03 A 01/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000648

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 21 A 24/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000649

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/02/2019, , FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

16.815,00 16.815,00 16.815,00
2019NE000650

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

12.655,50 12.655,50 12.655,50
2019NE000654

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 05 A 09/04/2019 , FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

21.682,50 21.682,50 21.682,50
2019NE000655

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 17/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000656

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 25/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

6.283,50 6.283,50 6.283,50
2019NE000657

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 28/01//2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000658

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 18/03/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

2.566,50 2.566,50 2.566,50
2019NE000659

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 21/01/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

13.275,00 13.275,00 13.275,00
2019NE000660

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 25 A 29/01/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

12.744,00 12.744,00 12.744,00
2019NE000661

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 12/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

5.664,00 5.664,00 5.664,00
2019NE000662

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 31/01 A 04/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

6.726,00 6.726,00 6.726,00
2019NE000663

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 29/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000664

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 01 A 05/02/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000672

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CCSA/UEMA.

17.400,00 17.400,00 17.400,00
2019NE000676

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/03/2019/UEMANET.

9.469,50 9.469,50 9.469,50
2019NE000677

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29 /03 A 01/04/2019/UEMANET.

1.150,50 1.150,50 1.150,50
2019NE000678

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 24 A 28/01/2019/UEMANET.

6.814,50 6.814,50 6.814,50
2019NE000679

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 10 A 13/01/2019/UEMANET,.

0,00 0,00 0,00
2019NE000680

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA,. PERIODO 07 A 11/02/2019/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000687

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 /04 A 05/05/2019/UEMANET,

0,00 0,00 0,00
2019NE000688

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 15 A 23/02/2019/UEMANET,

1.504,50 1.504,50 1.504,50
2019NE000689

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 29/01/2019/UEMANET,

14.691,00 14.691,00 14.691,00
2019NE000690

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 25 A 28/01/2019/UEMANET,

13.009,00 13.009,00 13.009,00
2019NE000691

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 08 A 18/02/2019/UEMANET,

7.434,00 7.434,00 7.434,00
2019NE000692

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 28/02 A 04/03/2019/UEMANET,

4.513,50 4.513,50 4.513,50
2019NE000693

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 14/04/2019/UEMANET,

2.743,50 2.743,50 2.743,50
2019NE000694

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019/UEMANET,

0,00 0,00 0,00
2019NE000695

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS PELO CONVENIO N. 806508/2014/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000704

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA DESPESAS DE PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO N. 806508/2014, UEMA/CAPES.

13.000,00 13.000,00 13.000,00
2019NE000706

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 17/03/2019, CONVENIO N. 843502/2017 UEMA/CAPES.

4.248,00 4.248,00 4.248,00
2019NE000707

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS POR MEIO DE CONVÊNIO PARA OS COLABORADORES REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº36007/2019

4.425,00 4.425,00 4.425,00
2019NE000709

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019, CONV.843502/2017/UEMANET.

0,00 0,00 0,00
2019NE000754

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE ABRIL/2019.

828,49 828,49 828,49
2019NE001049

Dt. Emissão:
Descrição: VALÇOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE ABRIL/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE001062

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO/EXONERADO, MES DE ABRIL/2019

4.739,40 4.739,40 4.739,40
2019NE001063

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE ABRIL/2019

24.330,44 24.330,44 24.330,44
2019NE001987

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSÃO/UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº210199/2019

328.129,00 328.129,00 328.129,00
Totais: 1.545.526,06 1.545.526,06 1.545.526,06

+

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