CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
118284/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS, NO MNÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 118284/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE003394 | 17/06/2019 | 7.349,25 | 7.349,25 | 7.349,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS, NO MNÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 118284/2019.
|
2019NE003394 | 17/06/2019 | 7.349,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS, NO MNÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 118284/2019.
|
2019NL006761 | 17/06/2019 | 0,00 | 7.349,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027533 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.349,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,