CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
79927/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS, CONF. PROC. 79927/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002569 | 15/05/2019 | 13.493,40 | 13.493,40 | 13.493,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS, CONF. PROC. 79927/2019.
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2019NE002569 | 15/05/2019 | 13.493,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS, CONF. PROC. 79927/2019.
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2019NL004774 | 15/05/2019 | 0,00 | 13.493,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017071 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.493,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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