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NOTA DE EMPENHO 2019NE000036

Favorecido

R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI
R$ 174.494,04
 

CPF/CNPJ:

06955770000174

Emissão:

22/05/2019

Plano Interno:

001680

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

75730/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000036 22/05/2019 174.494,04 174.494,04 163.588,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 DO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ.
2019NE000036 22/05/2019 174.796,67 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO EXECUTADO.
2019NE000328 31/12/2019 -302,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000159 10/06/2019 0,00 4.334,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000480 05/07/2019 0,00 1.305,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000482 05/07/2019 0,00 1.305,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000481 05/07/2019 0,00 1.201,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000168 10/07/2019 0,00 13.852,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000166 10/07/2019 0,00 13.555,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000266 05/08/2019 0,00 1.546,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000268 06/08/2019 0,00 901,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000478 06/08/2019 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000298 15/08/2019 0,00 4.340,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000323 26/08/2019 0,00 1.022,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000354 04/09/2019 0,00 1.589,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000359 06/09/2019 0,00 976,84 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000527 27/09/2019 0,00 2.897,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000533 01/10/2019 0,00 1.386,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000591 07/10/2019 0,00 11.328,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000593 10/10/2019 0,00 18.750,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000599 10/10/2019 0,00 3.085,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000596 10/10/2019 0,00 691,27 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000636 15/10/2019 0,00 550,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000668 22/10/2019 0,00 12.971,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000664 22/10/2019 0,00 3.359,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000665 22/10/2019 0,00 3.359,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000666 22/10/2019 0,00 3.359,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000651 22/10/2019 0,00 2.103,45 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2019NL000667 22/10/2019 0,00 -3.359,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000711 24/10/2019 0,00 700,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000707 25/10/2019 0,00 3.794,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000778 25/10/2019 0,00 3.093,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000709 25/10/2019 0,00 2.758,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000712 29/10/2019 0,00 17.145,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000747 31/10/2019 0,00 4.691,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000781 05/11/2019 0,00 23.009,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000813 12/11/2019 0,00 1.919,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000934 22/11/2019 0,00 6.312,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000932 22/11/2019 0,00 6.312,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL000949 22/11/2019 0,00 1.115,24 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2019NL000933 22/11/2019 0,00 -6.312,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL001030 11/12/2019 0,00 2.481,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ORIUNDA DE A
2019NL001052 12/12/2019 0,00 997,17 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036558 23/08/2019 0,00 0,00 4.334,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036577 23/08/2019 0,00 0,00 1.546,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036574 23/08/2019 0,00 0,00 901,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037994 28/08/2019 0,00 0,00 13.852,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037990 28/08/2019 0,00 0,00 13.555,77
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038001 28/08/2019 0,00 0,00 4.340,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049486 14/10/2019 0,00 0,00 3.085,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049733 14/10/2019 0,00 0,00 2.897,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049513 14/10/2019 0,00 0,00 1.589,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049726 14/10/2019 0,00 0,00 1.386,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049731 14/10/2019 0,00 0,00 1.305,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049729 14/10/2019 0,00 0,00 1.305,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049730 14/10/2019 0,00 0,00 1.201,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049723 14/10/2019 0,00 0,00 1.022,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049734 14/10/2019 0,00 0,00 976,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049496 14/10/2019 0,00 0,00 691,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049732 14/10/2019 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057788 15/11/2019 0,00 0,00 11.328,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057731 15/11/2019 0,00 0,00 4.691,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057779 15/11/2019 0,00 0,00 3.794,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057761 15/11/2019 0,00 0,00 3.359,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057756 15/11/2019 0,00 0,00 3.359,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057753 15/11/2019 0,00 0,00 3.093,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057768 15/11/2019 0,00 0,00 2.758,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057764 15/11/2019 0,00 0,00 2.103,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057774 15/11/2019 0,00 0,00 700,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057789 15/11/2019 0,00 0,00 550,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067026 16/12/2019 0,00 0,00 23.009,26
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067021 16/12/2019 0,00 0,00 18.750,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067023 16/12/2019 0,00 0,00 17.145,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067022 16/12/2019 0,00 0,00 12.971,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067028 16/12/2019 0,00 0,00 1.919,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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