CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens para o Exterior (Passagens Aéreas,
Processo:
67094/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE OS CONTRATOS 57/2018 E 58/2018,PREGÃO N° 001/2018, CELEBRADO ENTRE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS (INTERNACIONAIS) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO , JUNHO E JULHO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE005060 | 25/06/2019 | 163.791,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE OS CONTRATOS 57/2018 E 58/2018,PREGÃO N° 001/2018, CELEBRADO ENTRE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS (INTERNACIONAIS) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO , JUNHO E JULHO DE 2019.
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2019NE005060 | 25/06/2019 | 163.791,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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